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부테크, 팁 노하우

스마트스토어 구매대행 세금계산서 부가세 신고 방법

투잡이나 디지털노마드를 원하고 하는 사람들이 많아졌습니다. 매출이 늘어갈 수록 세금관리 또한 하여야 남는게 있는데요. 오늘은 디지털노마드의 대표적인 분야 해외구매대행, 스마트스토어의 부가가치세에 대해서 말해보려고 합니다.


[목차]

  1. 간이과세자 일반사업자 구매대행 세금 차이
  2. 스마트스토어 구매대행 세금계산서 부가세 신고방법
  3. 해외구매대행 회계처리 주의사항

 

1. 간이과세자 일반사업자 구매대행 세금차이

 

구매대행 업무를 반복적으로 수행하는 경우, 사업자등록을 해야하며, 그에 따른 세금신고와 납부 업무를 처리해야합니다. 구매대행이란, 온라인 상점의 청약을 대신 받아 처리하고, 이에 대해 수수료를 받는 업종을 말하며, 이에 대한 사업자등록 코드는 525105입니다.

 

* 통신판매업 사업자 온라인등록하기 (홈택스)

 

일반과세자 간이사업자 부가가치세 비교
일반과세자 간이사업자 부가가치세 비교

이런 경우, 일반과세자와 간이과세자로 나눠서 관리가 됩니다. 일반적으로 매출이 8000만원을 기준으로 이 둘이 구분되며, 세금계산서를 발행하여 공제받는 경우는 간이과세자가 4800만원 이상 공급해야 가능합니다.

 

일반과세자는 부가가치세를 1월과 7월, 즉 6개월마다 한 번씩 확정신고하고 납부해야합니다. 반면 간이과세자는 다음 해 1월에 처리하면 됩니다.

 

해외구매대행의 경우, 수수료를 매출로 기록해야합니다. 그리고 기타 매출에 대해서는 세금계산서나 신용카드 매출 등을 기록해야합니다.

 

또한, 나중에 수수료에 대한 증빙 요구가 있으니, 세금계산서를 보관하고, 장부 입력 프로그램에 올바르게 기록해 두는 것이 중요합니다. 가장 중요한 점은, 세금계산서를 정확하게 관리하고 확인하는 것입니다.

 

 

2. 스마트스토어 구매대행 세금계산서 부가세 신고방법

 

해외구매대행 업체의 부가세 신고 절차는 다른 사업체들과 별반 다르지 않습니다. 그러나 일반 사업자의 경우, 장부 관리에 더욱 주의를 기울여야 합니다.

 

특히, 신고 시 가장 주의해야 할 점은 매출을 결정할 때 상품 가격이 아닌, 해외구매대행에 대한 수수료를 매출로 계산해야 한다는 것입니다.

 

예를 들어, 총 매출이 100만원인 경우, 이 중에서 물품 구매 비용, 배송비, 그리고 매입에 필요한 다른 비용을 제외한 나머지 금액이 구매대행에 대한 수수료가 됩니다. 이 수수료가 과세 대상 매출이 됩니다.

 

 

해외구매대행 수수료의 세금 계산은 다른 사업체에 비해 복잡할 수 있으므로, 산출 내역을 세밀하게 정리하고 잘 보관하는 것이 중요합니다. 이를 위해 인터넷의 세무 대행 서비스를 활용하거나, 가까운 세무사와 상담을 받는 것도 좋은 방법입니다.

 

또한, 세금을 신고한 후에 신고한 금액에 오류가 발견된다면, 5 이내라면 경정신고를 요청하여 수정을 있습니다. 오류를 발견했다면 적절한 시기에 수정하여 제출하는 것이 중요합니다.

 

3. 해외구매대행 회계처리 주의사항

 

매출이 간결하고 명확한 경우, 본인이 직접 부가세 신고를 처리하는 것이 어렵지 않을 수 있습니다. 특히, 사업용 카드를 통해 매입공제를 적용하면, 현재 많은 시스템들이 이를 자동으로 분류하고 처리해주고 있습니다.

 

스마트스토어를 운영하는 사업자라면, 배송비는 공급에 필요한 필수용역으로 간주되어 부가세 면제가 가능합니다. 매입처에서 배송비를 포함한 금액으로 계산서를 받은 뒤, 이를 기반으로 공급가액에서 부가세를 계산하면 됩니다.

 

* 스마트스토어 부가가치세 신고방법 (영상)

 

부가가치세 신고는 직접 세무서를 방문하거나, 홈택스를 통해 온라인에서 처리할 수 있습니다. 환급받을 세금이나 부가가치세도 실시간으로 확인이 가능하며, 그 과정은 상당히 간단합니다.

 

홈택스를 통해 환급금 현황을 조회하는 방법

 

  1. 홈택스에 로그인합니다.
  2. '조회 발급' 메뉴를 선택합니다.
  3. '환급금 상세조회' 클릭하여 확인합니다.

환급급 현황 조회하기
환급급 현황 조회하기

 

* 환급금 현황 조회하기 (홈택스)


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